1月5日上午,学校在紫蓬校区召开审计工作领导小组会议暨省国资委重点事项专项审计整改推进会。会议由党委副书记、校长丁仁船主持,党委书记陈春来,副校长王方,党委委员、纪委书记李莉,党委委员、副校长吴红星出席会议,各部门主要负责人、院部行政主要负责人及审计处全体人员参加会议。

会议深入学习了习近平总书记在2025年全国审计工作会议前作出的重要指示精神,听取了审计处关于省国资委对学校2022—2024年度内部控制审计具体情况的汇报,全面梳理了审计发现的问题,传达了省国资委提出的审计整改意见建议。各相关部门、院部结合工作职责逐一说明了审计发现的问题,并主动承担整改任务。与会人员围绕如何有效落实审计整改要求、破解整改难点堵点等内容展开深入交流研讨,提出了一系列务实有效的措施和建议。校领导就省国资委重点事项专项审计整改工作进行专项调度,对关键问题、重点环节提出具体指导意见。
会议要求,一要增强政治性,强化整改。对照习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,深学细悟核心要义,精准把握实践要求,找准整改工作的方向方法。二要增强系统性,全面整改。科学谋划审计工作整体布局,树立主动审计意识,统筹推进各领域审计监督与整改落实。三要增强针对性,重点整改。牵头部门制定整改措施,既聚焦具体问题逐项攻坚,又健全长效管理机制,合理设定整改期限,确保整改落地见效。四要增强科学性,智能整改。完善内控体系、编制内控手册,运用信息化手段实现“五化”闭环管理,优化子系统功能,推动数据共享与“五流”高效衔接。五要增强长效性,常态整改。以审计整改为契机举一反三,严防类似问题重复发生,深化深层次制度建设,以高质量整改护航学校高质量发展。
(文/图:李胜;审核:刘文文;责编:陈静 刘家韦)